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以发票报销方式给员工的福利费,比如发票内容是“劳保用品”,请问分录怎么做?
借:管理费用-福利费
贷:银行存款
或
借:应付福利费-福利费
贷:银行存款
这两种我都看到过的,到底哪种正确呢?
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相关建议 2014-11-20
两个都是对的,第一种新准则下的分录,第二种时旧制度、准则下的分录。
原则上讲现在要采用第一种,因为福利费不再计提,在发生时直接计入费用科目即可。
第二种现在大多数人不再 使用了,都是用直接费用的分录。
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其他看法
第1个回答 推荐于2017-05-22
这要看你们公司的做账手法是什么样的了 我们的手法是第一种 管理费用 --职工薪酬--福利费
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-11-11
是的,如果你们公司是先计提再支付,就是第二种:
计提时:
借:管理费用-福利费
贷:应付福利费-福利费
发放时:
借:应付福利费-福利费
贷:银行存款
如果是直接发放就是第一种。
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