17年5月份汇算清缴需要补交企业所得税1700元,应该如何做分录,16年底需要做计提分录吗?

分录步骤是这样做吗?都是在17年5月份做以下三个分录吗?
1、计提: 借:以前年度损益调整 1700
贷:应交税金——应交所得税 1700
2、结转: 借:利润分配——未分配利润 1700
贷:以前年度损益调整 1700
3、交纳时: 借:应交税金——应交所得税 1700
贷:银行存款 1700

恩,你写的是对的,在17年5月做计提和结转两步。所得税是季度末计提的,也就是说16年要计提4次,16年年底自然也要计提的。
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第1个回答  2017-06-01
1、计提时
借:以前年度损益调整 1700
贷:应交税费——应交所得税 1700
2、结转时
借:利润分配——未分配利润 1700
贷:以前年度损益调整 1700
3、交纳时
借:应交税费——应交所得税 1700
贷:银行存款 1700
按照这个流程做就是正确的,你做的科目有点问题,其他是正确的。本回答被网友采纳
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