这个月客户生意不好,所以我们公司的生产也不好。开给客户的发票上金额超少钱,所以没有相对的进项发票认证,(我们公司有进项发票,但金额比销项发票大出3、4倍)。
那请问,我们这个月直接按(销项发票税额)交税行不行?
那还要不要进行网上认证啊什么的流程呢?
晕死~~我的意思是...我这个月开了1万多块钱的发票,但是手上有张6万和4万块钱的发票。所以不想认证发票,直接按销项发票上面的税额直接交税算了。
我不明白的是:1、这样做行不行?国税会不会查?!2、不认证进项发票,那我还有什么流程要做不?是不是直接等到下个月初进行抄报税就行了?