一般纳税人的商贸公司,如果本月开出发票100万,进项发票90万(都是13%),怎么计算该月需要交纳多少税负

如题所述

如果是一般纳税人 13%税率 100 90均为含税价

销项税额1000000/(1+13%)*13%=115044.25

进项税额900000/(1+13%)/13%=103539.82

应交增值税 115044.25-103539.82=11504.43追问

除了交这些钱的税外,是否还需要交其他的税负吗

追答

要的啊!增值税附加。企业所得税。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2019-08-01
一般纳税人在计算应纳增值税税额的时候, 应当先分别计算其当期销项税额和进项税额,然后以销项税额抵扣进项税额以后的余额为实际应纳税额。应纳税额计算公式:应纳税额= 当期销项税额- 当期进项税本回答被网友采纳

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如果是一般纳税人 13%税率 100 90均为含税价 销项税额1000000\/(1+13%)*13%=115044.25 进项税额900000\/(1+13%)\/13%=103539.82 应交增值税 115044.25-103539.82=11504.43

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100万的货物,进来是13万的增值税。
如果是增值税一般纳税人,应交增值税=销售额x适用税率一进项税额。假如,销项和进项的适用税率都为13%。那么应交增值税=100x13%一80x13%=2.6(万元)。如果是增值税小规模纳税人,应交增值税=100x3%=3(万元)。

一般纳税人没有进项要开发票100万需交多少税?
14.53万。开出100万元的发票已经超出了销售货物关于小规模纳税人的标准,如果是生产性或商贸流通行业的纳税人,开100万的发票应交增值税是100\/1.17*17%=14.53万元。比如,2017年10月 进项税发票为0元。开了50万发票,对应税率为17% 税费就是85000元,11月15日前申报期 应得交85000增值税。

一般纳税人税金问题: 如本月需开出100万销项发票,需要进项票多少?
税金问题 100万如果一分都不抵扣,那么100万\/1.17*0.17=145299.15元(税)需要进项多少发票,这个不定,你想少交税,就要有更多的进项抵扣,这完全靠你自己控制

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